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bet36体育投注:bet36体育投注:仙渡乡人民政府2020年度部门决算
索引号: 002650808/2021-45631 ???? 发布机构: 仙渡乡 ???? 发布时间: 2021-09-26 16:07:45

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索引号 002650808/2021-45631 公开方式 主动公开 文号
发布机构 仙渡乡 成文日期 2021-09-26

一、概况.....................................................................................................................................................(2)

(一)部门(单位)职责.................................................................................................................( 2 )

(二)机构设置..............................................................................................................................(3 )

二、2020年度部门(单位)决算公开表..............................................................................................( 4 )

三、2020年度部门(单位)决算情况说明........................................................................................( 4 )

(一)收入支出决算总体情况说明..........................................................................................( 4 )

(二)收入决算情况说明............................................................................................................( 4 )

(三)支出决算情况说明............................................................................................................( 4 )

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明........................................................................( 5 )

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................................( 5 )

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................................................( 16 )

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.................................................( 16 )

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明............................................( 18 )

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................................( 18 )

(十)机关运行经费支出说明...................................................................................................( 20 )

(十一)政府采购支出说明........................................................................................................( 21 )

(十二)国有资产占有情况说明..............................................................................................( 21 )

(十三)预算绩效情况说明........................................................................................................( 21 )

四、名词解释............................................................................................................................................( 23 )

一、概况

(一)部门职责

仙渡乡位于bet36体育投注:东北部。北靠缙云县,西接雅溪镇,南连太平乡,东与岩泉街道接壤,330国道丽缙复线穿乡境而过,双(溪)滴(水岩)公路贯穿全乡6个村,乡政府驻村地葛畈村,距市区28公里。距金丽温高速公路洪渡出口处仅10公里,交通便捷。

仙渡乡主要职能有1、在区委、区政府的领导下,贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规;负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。2、负责精神文明建设工作,积极组织以提高市民质素为目的的活动,树立文明新风。3、按照职责范围,负责乡辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。4、负责乡辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作,依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作;负责民事调解,法律服务工作,维护居民的合法权益。5、负责村社区建设和管理,积极开展村社区服务工作,大力兴办村社区福利事业,发动和组织社区成员开展各类村社区公益活动;负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。6、发展乡经济,管理乡自有国有资产和集体资产,为乡经济组织提供人才、科技、信息和各种服务,以经济、法律和必要的行政手段推动乡经济发展和维护市场经济秩序。7、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作;尊重少数民族的风俗习惯,保障少数民族的权益。8、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设,发挥居委会的群众自治组织作用。9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。10、向区人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项。11、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

仙渡乡是生态之乡、水果之乡、红色之乡,这里山青水秀,风景优美,被喻为“神仙度假的地方”。几年来,充分利用独特生态优势、文化优势、产业优势,大力发展优势农业、培育产业文化,结合传统文化,着力打造休闲旅游仙渡。组织了“春到仙渡赏桃花,夏到仙渡品仙桃”,“仙桃拍卖”等系列活动,连续四年举办“bet36体育投注:仙渡桃花节”,精心打造桃花文化,有利地推动桃产业发展,增强了仙渡仙桃的知名度,美誉度,进一步提高了仙渡仙桃附加值,大大增加了桃农收益。

(二)机构设置

从预算单位构成看,bet36体育投注:bet36体育投注:仙渡乡人民政府部门决算包括:乡本级决算。

无纳入bet36体育投注:bet36体育投注:仙渡乡人民政府2020年度部门决算编制范围的二级预算单位。

从预算单位构成看,本单位内设:党政综合办公室、党建工作办公室、综合信息指挥室、社会治理办公室、绿色发展办公室、财政管理办公室、村镇建设办公室、社会事务综合服务中心。

二、2020年度部门(单位)决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门(单位)决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计7718.1万元,支出总计7718.1万元,与2019年度相比,各增加350.78万元,增长4.76%。主要原因是:项目资金等支出相对增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计4812.31万元;包括财政拨款收入2937.32万元(其中,一般公共预算2784.76万元,政府性基金预算152.56万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计61.04%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入1874.99万元,占收入合计38.96%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计5537.31万元,其中基本支出1579.57万元,占28.53%;项目支出3957.74万元,占71.47%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计4995.47万元,支出总计4995.47万元,与2019年相比,各减少441.18万元,下降8.11%。主要原因是财政拨款收入及支出相对减少;财政拨款支出年初预算数713.66万元,完成年初预算的700%,主要原因是财政拨款年初收入预算数主要包括工资福利、商品服务等,收入决算数则包含其他项目收入及预算追加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3839.26万元,占本年支出合计的69.33%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加21.39万元,增长0.56%。主要原因是:一般公共预算财政拨款支出的项目支出和经费支出相对增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3839.26万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1492.51万元,占38.87%;国防(类)支出0.75万元,占0.02%;公共安全(类)支出0.39万元,占0.01%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出4.2万元,占0.11%;文化旅游体育与传媒(类)支出64万元,占1.67%;社会保障和就业(类)支出101.83万元,占2.65%;卫生健康(类)支出36.69万元,占0.96%;节能环保(类)支出94.95万元,占2.47%;城乡社区(类)支出561.05万元,占14.61%;农林水(类)支出830.53万元,占21.63%;交通运输(类)支出292.51万元,占7.62%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出270.33万元,占7.04%;住房保障(类)支出68.77万元,占1.79%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出20.74万元,占0.54%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为713.66万元,支出决算为3839.26万元,完成年初预算的537.97%,主要原因是财政拨款年初支出预算数主要包括工资福利、商品服务等,支出决算数则包含其他项目支出及预算追加支出。其中:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为432.76万元,支出决算为1224.13万元,完成年初预算的282.87%,决算数大于预算数的主要原因是决算数支出增加预算追加、体制分成部分。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项服务(项)。年初预算为1.5万元,支出决算为1.05万元,完成年初预算的70%,决算数小于预算数的主要原因是节约预算,压减开支,实际支出数小于预算数。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务活动(项)。年初预算为0万元,支出决算为17.14万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是此项目年初未安排预算,实际有支出。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.28万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是此项目年初未安排预算,实际有支出。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为92.19万元,支出决算为110.38万元,完成年初预算的119.73%,决算数大于预算数的主要原因是决算数支出增加预算追加、体制分成部分。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为2万元,支出决算为0.23万元,完成年初预算的11.5%,决算数小于预算数的主要原因是节约预算,压减开支,实际支出数小于预算数。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.85万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是节约预算,压减开支,实际支出数小于预算数。

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为2万元,支出决算为2.05万元,完成年初预算的102.5%,决算数大于预算数的主要原因是决算数支出增加体制分成部分。

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.44万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是此项目年初未安排预算,实际有支出。

一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.12万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是此项目年初未安排预算,实际有支出。

一般公共服务支出(类)组织事务(室)及相关机构事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为120万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是此项目年初未安排预算,实际有支出。

一般公共服务支出(类)宣传事务(室)及相关机构事务(款)其他宣传事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为14.84万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是此项目年初未安排预算,实际有支出。

国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.75万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是此项目年初未安排预算,实际有支出。

公共安全支出(类)武装警察部队(款)其他武装警察部队支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.39万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是此项目年初未安排预算,实际有支出。

科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)。年初预算为0万元,支出决算为4万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是此项目年初未安排预算,实际有支出。

科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为2万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是此项目年初未安排预算,实际有支出。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为62万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是此项目年初未安排预算,实际有支出。

文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是此项目年初未安排预算,实际有支出。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为1.5万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是节约预算,压减开支,实际支出数小于预算数。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算为6.59万元,支出决算为0.1万元,完成年初预算的1.52%,决算数小于预算数的主要原因是节约预算,压减开支,实际支出数小于预算数。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为33.28万元,支出决算为34.06万元,完成年初预算的102.34%,决算数大于预算数的主要原因是决算数支出增加体制分成部分。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为16.64万元,支出决算为16.56万元,完成年初预算的99.52%,决算数小于预算数的主要原因是节约预算,压减开支,实际支出数小于预算数。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为36.52万元,支出决算为28.19万元,完成年初预算的77.19%,决算数小于预算数的主要原因是节约预算,压减开支,实际支出数小于预算数。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。年初预算为0万元,支出决算为7.66万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是此项目年初未安排预算,实际有支出。

社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款) 农村特困人员救助供养支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.82万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是此项目年初未安排预算,实际有支出。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为6.59万元,支出决算为12.43万元,完成年初预算的188.62%,决算数大于预算数的主要原因是决算数支出增加体制分成部分。

卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)。年初预算为2万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是实际未产生支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为26.15万元,支出决算为26.83万元,完成年初预算的102.6%,决算数大于预算数的主要原因是决算数支出增加体制分成部分。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为7.72万元,支出决算为9.86万元,完成年初预算的127.72%,决算数大于预算数的主要原因是决算数支出增加体制分成部分。

节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为94.95万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是此项目年初未安排预算,实际有支出。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)住宅建设与房地产市场监管(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.6万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是此项目年初未安排预算,实际有支出。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为13.42万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是此项目年初未安排预算,实际有支出。

城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为0万元,支出决算为133.89万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是此项目年初未安排预算,实际有支出。

城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为411.15万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是此项目年初未安排预算,实际有支出。

农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.25万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是此项目年初未安排预算,实际有支出。

农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为33.77万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是此项目年初未安排预算,实际有支出。

农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.33万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是此项目年初未安排预算,实际有支出。

农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)。年初预算为0万元,支出决算为31.68万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是此项目年初未安排预算,实际有支出。

农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为11.47万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是此项目年初未安排预算,实际有支出。

农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为69.54万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是此项目年初未安排预算,实际有支出。

农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为89.48万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是此项目年初未安排预算,实际有支出。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为211.36万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是此项目年初未安排预算,实际有支出。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为256.76万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是此项目年初未安排预算,实际有支出。

农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为75万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是此项目年初未安排预算,实际有支出。

农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为46.9万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是此项目年初未安排预算,实际有支出。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。年初预算为0万元,支出决算为88.5万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是此项目年初安排预算,实际有支出。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为72.55万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是此项目年初安排预算,实际有支出。

交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为131.46万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是此项目年初未安排预算,实际有支出。

自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)土地资源利用与保护(项)。年初预算为0万元,支出决算为270.33万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是此项目年初未安排预算,实际有支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为48.81万元,支出决算为68.77万元,完成年初预算的140.89%,决算数大于预算数的主要原因是决算数支出增加体制分成部分。

灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)。年初预算为2万元,支出决算为0.38万元,完成年初预算的19%,决算数小于预算数的主要原因是节约预算,压减开支,实际支出数小于预算数。

灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项)。年初预算为0万元,支出决算为15.36万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是此项目年初未安排预算,实际有支出。

灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款) 其他自然灾害防治支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为5万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是此项目年初未安排预算,实际有支出。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1529.43万元,其中:

人员经费734.27万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社保保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费795.16万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出256.67万元,占本年支出合计的4.64%。与2019年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少37.81万元,下降12.84%。主要原因是:政府性基金支出数相对减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出256.67万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出179.05万元,占69.76%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出77.61万元,占30.24%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为256.67万元,完成年初预算的0%,主要原因是年初未安排政府性基金预算财政拨款。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为143.15万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是此项目年初未安排预算,实际有支出。

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为51万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是此项目年初未安排预算,实际有支出。

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为6.43万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是此项目年初未安排预算,实际有支出。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是未安排此类费用。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为9万元,支出决算为4.01万元,完成预算的44.56%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是节约预算,压减开支,实际支出数小于预算数。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是未安排该项费用;公务用车购置及运行维护费支出决算为3.87万元,占96.51%,与2019年度相比,减少1.8万元,下降31.75%,主要原因是节约预算,压减开支;公务接待费支出决算为0.14万元,占3.49%,与2019年度相比,减少0.01万元,下降7.69,主要原因是节约预算,压减开支。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是未安排此类费用。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。没有发生开支。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为6万元,支出决算为3.87万元,完成预算的64.5%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻节约原则,严格控制三公经费支出。

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是年初没有安排公务用车购置费。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为6万元,支出3.87万元,完成预算的64.5%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻节约原则,严格控制三公经费支出。主要用于其他公务车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费预算数为3万元,支出决算为0.14万元,完成预算的4.67%。主要用于接待主要用于接待上级部门来我乡年终考核等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出,会议接待费减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待25团组,累计62人次。

外宾接待支出0万元,主要用于接待国外来访考察人员,接待0团组,0人次。

其他国内公务接待支出0.14万元,主要用于单位接待,接待25团组,62人次。

(十)机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为86万元,支出决算为795.16万元,完成年初预算的924.6%,决算数大于预算数的主要原因是决算实际支出增加体制分成部分;比2019年度增加46.7万元,增长6.24%,主要原因是商品服务等支出增加。

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额421.73万元,其中:政府采购货物支出1.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出419.75万元。授予中小企业合同金额419.75万元,占政府采购支出总额的99.53%。其中,授予小微企业合同金额419.75万元,占政府采购支出总额的99.53%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,bet36体育投注:bet36体育投注:仙渡乡共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是公务接待;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,bet36体育投注:财政局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目3个,共涉及资金73.85万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

bet36体育投注:财政局在2020年度部门决算中反映政府法律顾问经费、综合应急救援队伍补助经费、专职网格员工作经费项目绩效自评结果。

政府法律顾问经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分59分,自评结论为“良好”。项目全年预算数为1.5万元,执行数为1.05万元,完成预算的70%。项目绩效目标完成情况:重大行政决策、提供法律咨询。发现的问题及原因:按合同规定未到支付法律顾问经费时间。下一步改进措施:支付经费合同时间达到后及时拨付经费。

综合应急救援队伍补助经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分60分,自评结论为“合格”。项目全年预算数为2.35万元,执行数为0.45万元,完成预算的19.15%。项目绩效目标完成情况:配强救援队伍,配齐救援装备,提供应急救援保障能力。发现的问题及原因:应急物资补给充足。下一步改进措施:按需求及时购买其他应急物资,。

专职网格员工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为70万元,执行数为70万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按照属地原则,使网格与社会治理相结合,及时掌握社会动态,提供便捷的公共服务。发现的问题及原因:网格员工资未及时拨付。下一步改进措施:及时拨付网格员工资。

一般项目绩效评价报告

单位:万元

序号

实施单位

项目名称

预算执行情况

绩效目标完成情况

评价结论

备注

预算金额

实际支出金额

执行率

预期绩效目标

实际完成情况

1

仙渡乡政府

法律顾问费

1.5

1.05

70%

重大行政决策、提供法律咨询

合同合法性审查5次

良好

2

仙渡乡政府

乡镇(街道)综合应急救援队伍补助经费

2.35

0.45

19%

配强救援队伍,配齐救援装备,提供应急救援保障能力。

未完成

合格

3

仙渡乡政府

专职网格员工作经费

70

70

100%

按照属地原则,使网格与社会治理相结合,及时掌握社会动态,提供便捷的公共服务。

完成

优秀

注:评价结论分为优秀、良好、合格和不合格4个等次

3.无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务类支出:指仙渡乡人民政府提供一般公共服务的支出。

14.国防支出:指仙渡乡人民政府用于国防方面的支出。

15.公共安全类支出:指仙渡乡人民政府维护社会公共安全方面的支出。

16.科学技术(类)支出:指紫金街道用于科学技术方面的支出。

17.文化体育与传媒(类)支出:指仙渡乡人民政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

18.社会保障和就业(类)支出:指仙渡乡人民政府社会保障和就业方面的支出。

19.医疗卫生与计划生育(类)支出:指仙渡乡人民政府医疗卫生健康与计划生育方面的支出。

20.节能环保(类)支出:指仙渡乡人民政府节能环保的支出。

21.城乡社区(类)支出:指仙渡乡人民政府城乡社区事务方面的支出。

22.农林水(类)支出:指仙渡乡人民政府农林水方面的支出。

23.交通运输(类)支出:指仙渡乡人民政府交通运输和邮政业方面的支出。

24.资源勘探信息等(类)支出:指仙渡乡人民政府用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

25.商业服务业等(类)支出:指仙渡乡人民政府商业服务业方面的支出。

26.国土海洋气象等(类)支出:指仙渡乡人民政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。

27.住房保障(类)支出:指仙渡乡人民政府用于住房方面的支出。

28.城乡社区支出(类)因有土地使用权出让及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):指仙渡乡人民政府不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。

29.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项):指仙渡乡人民政府其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(包括以前年度欠款收入安排的支出)。

30.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项):指仙渡乡人民政府用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

附件: